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醫(yī)院小金庫自查自糾報告

2024-09-06 報告

  在當下社會,報告十分的重要,報告根據用途的不同也有著不同的類型。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎?以下是小編幫大家整理的醫(yī)院小金庫自查自糾報告,希望能夠幫助到大家。

醫(yī)院小金庫自查自糾報告1

  為嚴格執(zhí)行財務管理制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據上級主管部門的指導精神,我院結合實際情況,對資金規(guī)范化管理進行自查清查和清查,切實將清查工作放在第一位。

  一、根據上級精神,我院動員全體職工傳達落實文件內容,加強廉政建設,遏制和防治腐敗,規(guī)范財務收支的重要措施是廣大醫(yī)院職工的需要,并認真清查“小金庫”工作,成立有院長率頭,財務人員負責,全體職工監(jiān)督的`工作小組,認真扎實的開展清理工作。

  二、按照“關于開展小金庫”專項檢查的要求,通過深入自查我院財務管理均按國家財經法規(guī)執(zhí)行,對收入支出全部納入本單位財務部門法定賬目核算,沒有侵占和私自設立賬戶,開設小金庫。

  三、按照清理范圍的要求,我院對前幾個月賬務處理進行抽查,并請職工進行監(jiān)督檢查,沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀行為。

  雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題,但通過清查進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保各項收入入賬,確保資金合理使用。

醫(yī)院小金庫自查自糾報告2

  根據《關于印發(fā)20xx年全省小金庫專項治理工作實施方案通知》文件規(guī)定。認真、細致地開展小金庫專項治理工作,自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設小金庫違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了醫(yī)院財務人員執(zhí)行財經法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。

  一、自查自糾組織實施情況

  設立了小金庫專項治理工作辦公室,醫(yī)院專門成立了以局一把手為組長的小金庫專項治理工作領導小組。由會統(tǒng)科具體負責此次專項治理工作。傳達《20xx年全省小金庫專項治理工作實施方案》文件,規(guī)定了開展小金庫專項治理工作自查自糾階段的時間,要求正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待小金庫專項治理工作,要按小金庫專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

  二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫情況

  并未發(fā)現(xiàn)醫(yī)院存在小金庫等情況。此次小金庫專項治理工作中。

  三、建立防范小金庫問題長效機制措施

  提高了全局工作人員對小金庫存在危害性和嚴重性的`認識,通過此次自查自糾工作。進一步加強了財務人員執(zhí)行財經法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。今后的工作中,醫(yī)院將從以下五個方面入手,建立防范小金庫問題長效機制措施:

  全面治理一從源頭抓起。

  鏟除小金庫滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費,從源頭抓起。單位將根據實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設立小金庫規(guī)范各單位經營性資產管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對發(fā)票管理的檢查,防止白條收入不入賬形成小金庫。

  二加強資產管理

  加強資產產權管理,首先。對公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產產權管理,防止國有資產閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產采購、處置環(huán)節(jié)來謀取小金庫。

  三加強對財務人員管理

  消除虛假會計信息、提高會計信息質量,強化會計職能。使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕小金庫產生。

  四加強內部控制和審計監(jiān)督

  尤其是健全財務制度,建立健全內部規(guī)章制度。完善財務管理。按照財務管理、資產管理相結合的原則,加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內部控制制度》有關規(guī)定,一個單位只允許設立一個賬戶,并按月?lián)䦟嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

  四、自查自糾報表重要事項說明

  未發(fā)現(xiàn)醫(yī)院存在小金庫等情況,此次小金庫專項治理工作中。因此,沒有重要事項說明。

醫(yī)院小金庫自查自糾報告3

  一、高度重視,認真安排部署

  按照衛(wèi)生廳關于開展“小金庫”專項治理工作會議的精神,根據文件要求,我院領導高度重視,于20xx年6月17日召開了領導班子清理“小金庫”專題會議,認真安排部署自查工作。經會議研究,決定成立我院自查工作領導組,由紀委書記董躍進同志負責,全面深入認真的做好自查自糾工作。組織召開紀檢監(jiān)察、黨辦、院辦、審計、財務相關室負責人會議,就我院自查“小金庫”工作做了具體安排部署和要求,強調各科室負責人是本科室第一責任人,一定要認真開展自查工作,嚴格自查自糾,不留死角;要認真對待,不準避重就輕;要嚴格按照要求,按時完成自查自糾工作。

  二、加強領導,成立自查工作領導組。

  為了確保自查“小金庫”工作順利進行,經院黨委會研究,成立了由院長、書記任組長的治理“小金庫”工作領導組。設立辦公室,公布了舉報電話,請廣大群眾監(jiān)督此項工作。

  三、加大宣傳,明確治理檢查意義

  向全院職工大力宣傳,開展治理檢查“小金庫”工作的重 要意義。一是深入開展“小金庫”治理工作是深入貫徹落實科學發(fā)展觀,全面貫徹落實黨的十七大精神及中央《建立健全懲治和預防腐敗體系20xx-20xx年工作規(guī)劃》的要求。二是為進一步嚴肅財經紀律,維護正常的`財經秩序,促進各級干部職工廉潔自律。三是對開展“小金庫”治理工作的基本原則、治理范圍以及治理辦法作了詳細說明,明確了“小金庫”的界定。

  四、精心組織,積極開展自查自糾工作

  我院嚴格按照省衛(wèi)生廳及學院的要求,院主要領導親自負責,全面深入地開展自查自糾。結合醫(yī)院的工作實際,凡違反國家法律法規(guī)及其他有關規(guī)定的,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資金,均納入治理范圍。檢查方法為自查與重點檢查相結合,先對各科室是否存在“小金庫”進行全面自查,要求對查出的“小金庫”,要如數交回醫(yī)院財務。對存在問題的科室,由相關部門組織重點檢查,按照規(guī)定及時糾正處理,并要求各科室各部門在6月18日前完成自查自糾工作。財務科按照要求認真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》,并對醫(yī)院所管轄的銀行帳戶進行了徹底的清查與核對。醫(yī)院對所屬的65個科室下發(fā)了《科室自查自糾“小金庫”統(tǒng)計表》,由科室對照“小金庫”專項治理的內容,進行認真檢查、填寫、科室主任簽名。自查過程,達到100%,扎實細致,不走過程,不留死角。經過認真自查自糾,全院機關、臨床、醫(yī)技、社區(qū)、后勤的各個科室,在日常工作中都能嚴格按醫(yī)院的收費標準執(zhí)行,收費統(tǒng)一由院財務科管理。財務科有規(guī)范健全的財務管理制度,未發(fā)現(xiàn)有設立“小金庫”的情況。

  通過自查更加強了對清查“小金庫”工作的認識,明確了相關責任,嚴令禁止各科室私設“小金庫”,私自亂收費。至此,我院檢查“小金庫”自查自糾工作全部完成。

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