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職代會財務工作報告

2024-06-25

職代會財務工作報告

各位代表、同志們:

  現(xiàn)在,我向大會作財務工作報告,請各位代表予以審議。20xx年是公司打基礎的關鍵一年。在公司黨委和總經(jīng)理室的正確領導下,在上級各部門的支持下,XX公司緊緊圍繞“強發(fā)展、增效益,防風險”的經(jīng)營思想,按照年初工作會、確定的總體思路和具體目標,以科學發(fā)展觀為指導,強化管理,開拓創(chuàng)新,克服了年初發(fā)展不利的影響,公司財務狀況得到好轉。財務工作也取得了一些成效。

  一、20xx年財務基本情況

  1、財務收支情況

  (1)、主營業(yè)務――保險費收入維持較快增長。截止20xx年xx月末,全市保費收入實現(xiàn)XXXXX萬元,實收保費實現(xiàn)了XXXXX萬元。雙雙突破X億元大關。與去年同期比,保費收入增加了XXX%,實收保費增加了XXX%。預計到年底,保費收入將突破XXX億元,圓滿完成省公司下達的年度計劃。

 。2)、盈利能力得到進一步加強。今年以來,總公司實施穩(wěn)步發(fā)展戰(zhàn)略,全系統(tǒng)增提大量的未決賠款準備金。截至xx月底,我公司增提未決賠款準備金凈額XXXX萬元,比同期增加XXXX萬元。準備金充足率達到歷史最高水平。當

  然,也對今年的報表利潤帶來不利影響。預計全年報表利潤只能實現(xiàn)XXXX萬元,完成省公司下達任務的XX%。

  (3)、成本費用得到有效控制。剔除增提未決賠款準備金凈額對賠付率的影響,單從費用率角度來看,今年1-xx月費用率XXXX%,同比下降XX個百分點。預計年底費用率降至XXXX%,同比下降XX個百分點。

  2、資產(chǎn)、負債主要情況

 。1)資產(chǎn)情況:至xx月底,公司擁有資產(chǎn)總額XXXXX萬元,比上年末XXXXX萬元增加XXXX萬元,增長XX%。其中貨幣資金XXXX萬元,比年初增加XX萬元,增長率XX%;應收賬款XXXX萬元,比年初增加XXX萬元,但預計到年末將降至XXX萬元,比年初降低XX萬元,降低XXX%。

  (2)負債情況:20xx年xx月底,公司負債總額XXXXX萬元,比上年XXXX萬元增加XXXX萬元,增長XXX%。其中:其他應付款項XXXX萬元,比年初增加XXXX萬元,增幅為:XXX%;主要是農(nóng)險過渡資金同比增加了XXXX萬元。未決賠款準備金XXXXX萬元,比年初增加XXXX萬元,增幅XXXX%。

 。3)凈資產(chǎn)情況:預計20xx年底,未分配利潤上劃省公司前的公司凈資產(chǎn)總額XXXX萬元,比上年減少XXXX萬元。主要因素是經(jīng)營利潤的減少。

  20xx年xx月底,公司的資產(chǎn)負債率為XXXX%,比年初XXXX%上升了XXXX個百分點。資產(chǎn)負債率處于偏高的水平,降低資產(chǎn)負債率是我們今年經(jīng)營中需要注意的問題。

  二、20xx年主要財務工作

  1、實行了資金市級集中支付。公司在去年實行無現(xiàn)金收付工作的基礎上,今年又實現(xiàn)了包括費用、賠款在內的全部項目的資金的由市公司集中支付。減少了資金在市縣支公司之間的劃撥周轉,節(jié)約了資金運營成本,降低了資金風險,加快了基金的周轉速度。確保資金鏈順暢,滿足了公司業(yè)務發(fā)展和經(jīng)營管理工作的需求。

  2、加強了資金定額管理。今年以來,通過與支公司、理賠中心、各產(chǎn)品線的密切聯(lián)系,我們提升了資金定額預測的準確度。連續(xù)xx個月,公司費用戶資金和支出戶資金兩項余額都在省公司規(guī)定的最低限額以下。連續(xù)六個月兩項資金余額在XX萬元以下,為公司從省公司算回資金利息收入XXX余萬元,比去年同期的XX萬元增加了XXX萬元,增幅高達XXX%,為公司今年利潤做了積極貢獻。

  3、開展了一系列促進合規(guī)的檢查活動及基礎性整改工作。按照20xx年工作安排及總省公司部署,公司開展了會計基礎工作達標、財務業(yè)務真實性回顧、整肅財經(jīng)紀律排查財務風險活動,自查并接受了全省系統(tǒng)交叉檢查,完成了小金庫檢查工作。有效地降低了財務風險和監(jiān)管風險。

  綜上所述,20xx年在上級業(yè)務部門和公司總經(jīng)理室的正確領導下,財會隊伍建設得到了進一步加強,對公司的發(fā)展與建設做出了積極貢獻:一是通過及時提供真實、客觀財務信息,為公司的各項決策提供正確依據(jù);二是通過持續(xù)推進財務制度建設,財務工作制度化、規(guī)范化,為公司規(guī)范管理起到了促進作用。但是財務管理工作仍然存在著許多的不足:一是公司整體財務狀況還不容樂觀。資產(chǎn)負債率偏高;資產(chǎn)結構還不是很合理,固定資產(chǎn)占比較大;個別支公司還存在會計信息失真現(xiàn)象,存在潛虧風險。二是財務集中度不夠,會計信息反饋不及時。三是責任成本管理工作發(fā)展不平衡,基礎工作薄弱,激勵約束不力,對支公司管理的過程控制與監(jiān)督不力,與行業(yè)內先進企業(yè)、系統(tǒng)內先進公司還存在相當大的差距。

  三、20xx年財務工作重點

  各位代表,20xx年是公司在20xx年打下的基礎上實現(xiàn)“跨越發(fā)展”的一年。為全面提升公司綜合實力,實現(xiàn)收益最大化,確保省公司下達指標的全面完成,20xx年財務工作的總體思路是:用科學發(fā)展觀指導財務工作,加強財務預算管理,強化制度落實,構建有效的財務風險預警和控制機制;實施財務集中管理,全面推進責任成本管理,配合公司轉換經(jīng)營機制,人力資源的改革,完善激勵約束機制,提高企業(yè)經(jīng)濟運行質量。20xx年要著重做好以下工作。

 。ㄒ唬┌烟岣呓(jīng)濟效益作為首要任務

  上周結束的中央經(jīng)濟工作會議指出,在明年經(jīng)濟工作中,各方面要切實把重點放到加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式上來,使經(jīng)濟增長速度與結構質量效益相統(tǒng)一,經(jīng)濟發(fā)展與人口資源環(huán)境相協(xié)調,切實做到在發(fā)展中促轉變、在轉變中謀發(fā)展。

  我們作為企業(yè),要把提高經(jīng)濟效益作為管理工作首要任務。目前公司的利潤水平較低,這與企業(yè)加快發(fā)展的要求不相適應,也是影響公司持續(xù)發(fā)展的主要障礙。

  1、堅持以經(jīng)濟效益為中心。企業(yè)財務管理的最終目的就是實現(xiàn)企業(yè)價值最大化,因此我們必須堅持效益優(yōu)先的原則,以效益為導向,以有效的管理,創(chuàng)造最好的效益。打破經(jīng)營常規(guī),突出承保創(chuàng)效的理念,狠抓承保質量,從源頭上提高效益,大力發(fā)展效益險種,加大財務資源配置向效益險種的傾斜力度。

  2、加強成本管理20xx年,財務開支要從嚴從緊。要樹立過緊日子的思想,堅決杜絕鋪張浪費。嚴控購買高檔消費品,機關經(jīng)費開支要嚴格指標控制,嚴格控制非業(yè)務性支出。要控制好固定費用、理賠費用和變動費用。

 。ǘ┻M一步推進財務集中管理

  麥肯錫曾經(jīng)指出:“跨國公司與中國企業(yè)相比,最大的進步之一就是實現(xiàn)了集中管理,尤其是對財務的集中管理。”這幾年總公司在財務集中管理方面做了一些有益的嘗

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